問題已解決
老師,請問下給員工租的宿舍目前還沒有發(fā)票,要如何入賬呢?
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速問速答你好,你可以進入管理費用,福利費。
04/01 16:17
84785022
04/01 16:20
貸方科目呢?
84785022
04/01 16:22
付款時:借:其他應(yīng)付-租金,貸:銀行存款;發(fā)票未到,借:管理費用-福利費,貸:??
宋生老師
04/01 16:24
你好實際上有支付了這筆款了嗎?
84785022
04/01 16:25
有支付了
宋生老師
04/01 16:25
你好支付了貸方計入銀行存款就可以了。
84785022
04/01 16:29
付款時我是這么處理了:借:其他應(yīng)付-租金,貸:銀行存款;
宋生老師
04/01 16:31
你好,在所屬期要轉(zhuǎn)入費用
84785022
04/01 16:32
那轉(zhuǎn)費用時,借:管理費用-福利費,貸方用什么科目合適呢?
宋生老師
04/01 16:33
你好!貸方計入其他應(yīng)付款
84785022
04/01 16:33
因為后期可能會有發(fā)票回來,回來時再把其他應(yīng)付款沖掉
宋生老師
04/01 16:36
你好,可以的,可以這樣
84785022
04/01 16:39
發(fā)票沒有回來時,當(dāng)期轉(zhuǎn)費用時,貸方用哪個科目合適呢?
宋生老師
04/01 16:41
你好,就是上面說的其他應(yīng)付款。
84785022
04/01 16:43
那是其他應(yīng)付款要單獨再設(shè)一個二級科目專門用來掛嗎?二級科目怎么設(shè)呢,用什么名稱合適呢?
宋生老師
04/01 16:44
你好!是該付給誰的,就以誰的名字做二級科目
84785022
04/01 16:52
可以這么做嗎?1、付款時:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款;2、當(dāng)期轉(zhuǎn)費用時:借:管理費用-福利費,貸:長期待攤費用;3、發(fā)票回來時:借:長期待攤費用,貸:其他應(yīng)付款
宋生老師
04/01 16:53
你好你這個沒有必要記長期待攤費用啊。
你如果一定要做,你付款的時候進入到預(yù)付賬款就可以了。
結(jié)轉(zhuǎn)費用的時候借管理費用貸,預(yù)付賬款。
84785022
04/01 16:56
那如果發(fā)票到了要怎么處理呢?
宋生老師
04/01 16:58
你好,這個不需要另外你直接貼到這個費用的這個憑證上就好了。
你如果想處理,你也可以把這個借管理費用,待預(yù)付賬款做紅字分錄沖減,然后按發(fā)票重新做。
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