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小規(guī)模納稅人申報:銷售收入10萬元。增值稅減免稅申報明細(xì)表中本期發(fā)生額及本期實際遞減稅額如何填寫?

84785014| 提問時間:04/02 09:22
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好你把你那個期初金額填到本期發(fā)生額那列,你期初金額是指上期留底金額
04/02 09:23
84785014
04/02 09:27
因為從來沒有填過本期實際抵減稅額,,所以有期初余額吧。本期發(fā)生額填20912是不是多了?
小小霞老師
04/02 09:28
你本期沒有抵減嗎?你這個政策就是當(dāng)期享受,你看一下你的主表
84785014
04/02 09:28
本期稅額按照3%一共是4153.72
84785014
04/02 09:29
這個增值稅減免稅申報明細(xì)表如何填寫?。?/div>
小小霞老師
04/02 09:30
這里是按138457942*0.02進行計算的
84785014
04/02 09:30
我之前本期實際抵減稅額都沒填過……這個季度如何處理呢?
小小霞老師
04/02 09:32
這個季度你填上就可以了吖
小小霞老師
04/02 09:32
你這邊是申報提示需要填寫這個表嗎
84785014
04/02 09:33
可以不用填嗎?我每次都填這個表的本期發(fā)生額。其他的都不填。
84785014
04/02 09:34
我這次想讓期初余額為0,是不是本期實際遞減稅額填23681.14元?
小小霞老師
04/02 09:35
是的,期初和期末不用去填寫
84785014
04/02 09:36
可以填寫后,主表就需要調(diào)整呢,,如何調(diào)整?
小小霞老師
04/02 09:37
稍等我這邊看一下
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