問題已解決

老師,小規(guī)模,上個月暫估成本,這個月發(fā)票收到了,我是這么做分錄的,您給看下后續(xù)應該怎么做呢? 借:主營業(yè)務成本-暫估 40000 貸:應收賬款-暫估 40000

84785025| 提問時間:04/03 15:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 借主營業(yè)務成本暫估負數(shù) 貸應收賬款暫估負數(shù) 借主營業(yè)務成本 貸應收賬款
04/03 15:24
84785025
04/03 15:28
老師,那我這個月結轉成本時怎么做分錄
樸老師
04/03 15:33
同學你好 就是做上面的分錄
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