問題已解決
老師,去年入帳的一比30萬材料款現在向紅沖,但是成本已結轉,增值稅已抵扣,現在賬該怎么調整,會計分錄幫我寫下,匯算清繳該怎么調整
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速問速答你好,分錄
借:庫存商品 負數
貸:應付賬款 負數
應交稅費-增值稅-進項稅轉出
收入和成本沖回
借:應收賬款 負數
貸:主營業(yè)務收入 負數
應交稅費-增值稅-銷項稅 負數
04/03 21:37
高輝老師
04/03 21:38
借:主營業(yè)務成本 負數
貸:庫存商品 負數
高輝老師
04/03 21:38
匯算不需要調整的,是銷售的退回
84785022
04/03 21:45
跨年的也是這么做嗎?損益科目不用以前年度損益調整嗎
高輝老師
04/03 21:48
你好,不用的以前年度損益,會計準則或者小企業(yè)會計準則都是未來調整,
84785022
04/03 22:06
匯算清繳時也不用調增調減嗎
高輝老師
04/03 22:07
你好,是不需要做調減的
84785022
04/03 22:12
如果匯算清繳后再來紅沖這筆業(yè)務會計分錄怎么做呢,明年匯算需要調整嗎
高輝老師
04/03 22:17
你好,分錄和上面的是一樣的,客戶給你們退貨,然后你公司退貨給供應商。不區(qū)分匯算清繳前后,都是當年確認損益,不調整匯算的
84785022
04/03 22:18
好的,謝謝
高輝老師
04/03 22:19
不客氣,祝平安喜樂
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