問題已解決
之前會計做的賬,,應交稅費那不想掛余額了,進銷項如何結平,怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,同學
按照余額,結轉都以前年度損益調整科目
2024 04/06 12:05
84784971
2024 04/06 12:06
分錄怎么做呢
冉老師
2024 04/06 12:07
借以前年度損益調整
貸應交稅費應交增值稅
冉老師
2024 04/06 12:07
借應交稅費應交增值稅
貸以前年度損益調整
84784971
2024 04/06 12:07
以前年度損益調整,會對報表產生影響嗎
84784971
2024 04/06 12:08
那進項稅額和銷項稅額又怎樣把余額清0呢
冉老師
2024 04/06 12:08
以前年度損益調整結轉到未分配利潤科目
84784971
2024 04/06 12:12
怎么做分錄,什么意思
冉老師
2024 04/06 12:13
借應交稅費應交增值稅銷項稅
貸以前年度損益調整
應交稅費應交增值稅進項稅
按照這個調整分錄
閱讀 1281