問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)教下23年我實(shí)際應(yīng)交增值稅金6393.79,我憑證做錯(cuò)了做了6713.47,我應(yīng)該如何調(diào)整

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:04/09 09:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你紅字沖減之前的憑證,然后再按實(shí)際的重新做一次。
04/09 09:58
84784959
04/09 14:03
老師銀行賬實(shí)際2670.46,我賬上有2670.66,0.2元實(shí)在找不到哪里出錯(cuò)了,我應(yīng)該如何調(diào)整
宋生老師
04/09 14:04
你好,你這個(gè)記錄營(yíng)業(yè)外收支就可以了。
84784959
04/09 14:23
老師那這個(gè)摘要該怎么寫(xiě)
宋生老師
04/09 14:25
你好,調(diào)整銀行存款尾數(shù)差額
84784959
04/09 16:02
謝謝老師
宋生老師
04/09 16:05
你好,不用客氣的了。
84784959
04/09 16:05
老師再請(qǐng)教一下同一個(gè)法人二家公司,在經(jīng)營(yíng)的這家公司有向別人借款,還利息又有不經(jīng)營(yíng)的這家在還我該怎么處理這個(gè)賬務(wù)
宋生老師
04/09 16:07
你好,這個(gè)代付就可以了,相當(dāng)于找這家公司代付他的借款
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