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實(shí)務(wù)
問題已解決
新公司,去年12月的費(fèi)用發(fā)票,今年1月才收到,12月份已經(jīng)結(jié)賬已經(jīng)報稅,收到的12月的費(fèi)用發(fā)票,可以直接做賬在一月份嗎?2023年的企業(yè)匯算清繳要調(diào)嗎?
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速問速答你好,你這個費(fèi)用金額很大嗎?
04/09 10:07
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04/09 10:10
不大,幾千塊錢吧
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04/09 10:10
一萬左右
東老師
04/09 10:11
在2024年需要通過以前年度損益調(diào)整的入賬
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04/09 10:11
具體怎么做,不太懂
東老師
04/09 10:11
借以前年度損益調(diào)整 貸庫存現(xiàn)金 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
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04/09 10:15
有一張發(fā)票還是購買電腦的固定資產(chǎn)呢
東老師
04/09 10:15
這個記錄到固定資產(chǎn)里面就可以
84785017
04/09 10:16
可以這些是員工報銷的,可以貸其他應(yīng)付款么?
東老師
04/09 10:16
貸方記入到其他應(yīng)付款也可以
84785017
04/09 10:17
那做這個分錄調(diào)整,后期報稅,報年報需要做什么備注或者調(diào)整嗎?
東老師
04/09 10:18
這個匯算清繳的時候不需要調(diào)整
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04/09 10:18
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則也是這樣做賬嗎?
東老師
04/09 10:18
對,沒錯的,也是這么做的
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