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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年12月份發(fā)生的費(fèi)用。今年1月份才收到發(fā)票,怎么做賬呀,款在12月份已經(jīng)付了
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速問速答在去年12月份的時(shí)候直接記賬就可以了
2023 02/23 10:31
易 老師
2023 02/23 10:32
您好,借:以前年度損益調(diào)整- X 科目,貸:預(yù)付賬款,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅
84784992
2023 02/23 10:32
我直接把今年1月份開的發(fā)票放在去年12月份里面嗎?
84784992
2023 02/23 10:34
不涉及到稅費(fèi)問題,都是普票,具體應(yīng)該怎么做賬呀,從12月份發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候到收到發(fā)票后該怎么做賬呀
易 老師
2023 02/23 10:48
借:管理費(fèi)用*費(fèi),等科目貸:銀行存款
84784992
2023 02/23 10:49
你這個(gè)是暫估時(shí)候的分錄還是沖銷時(shí)候的分錄喲,表示看不懂
84784992
2023 02/23 10:51
老師,我問的是跨年費(fèi)用到底該怎么處理,是計(jì)提還是暫估,如何計(jì)提,1月份收到發(fā)票的時(shí)候又如何做賬,發(fā)票是放在12月份還是1月份
易 老師
2023 02/23 10:55
在處理的12月份計(jì)提了的話,收到發(fā)票附到計(jì)提憑證后面就可以了
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