問題已解決

出口貨物的進(jìn)賬發(fā)票,已認(rèn)證稽核,還沒有退稅之前,每月的增值稅申報(bào)表,都要填上嗎,填在增值稅申報(bào)表附表的什么位置?

84784985| 提問時(shí)間:04/09 15:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你是選擇的退稅勾選商貿(mào)的嗎?
04/09 15:30
84784985
04/09 15:31
是的,退稅勾選,外貿(mào)公司
郭老師
04/09 15:32
你只需要退稅勾選的次月申報(bào)一次就行,其他的都不需要申報(bào)了。
84784985
04/09 15:36
填在申報(bào)表附表二的什么位置
84784985
04/09 15:38
這個表的什么位置
郭老師
04/09 15:39
26-28還有35欄里面填寫 的
84784985
04/09 15:44
就填這一次就行了?以后都不用管了?
郭老師
04/09 15:46
是的,對的,是這么做的。
84784985
04/09 15:46
謝謝老師
郭老師
04/09 15:48
不用客氣,工作愉快。
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