問題已解決
2023年12月開普票超過30萬,繳納稅金3000元,2024年1季度紅沖30萬普票,開了30萬專票,專票的稅金如何抵己繳的稅金?在增值稅及附加稅費(fèi)申報表中如何填寫?
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速問速答你好您就把后面開票這個正常填表。然后你多交的是負(fù)數(shù),它自動就抵了,你看一下一般就這樣了。
04/10 15:19
玲老師
04/10 15:19
增值稅要抵了不交稅附加稅也沒有不用交。
84785018
04/10 15:28
申報表顯示要繳重新開專票的稅金,沒地方填抵稅數(shù)據(jù)
玲老師
04/10 15:32
那您就正常填寫多交的申請退稅,這樣也行。
玲老師
04/10 15:32
把你當(dāng)月正常的銷售額填寫進(jìn)去。要正數(shù)和負(fù)數(shù)的合計數(shù)去填寫銷售額。
84785018
04/10 15:50
我之前用發(fā)票數(shù)據(jù)匯總導(dǎo)入,上面顯示專票數(shù),我現(xiàn)在切換電局版本,直接填1-3月的不含稅收入,不區(qū)別專票與普票,這樣可以嗎?
玲老師
04/10 15:51
專用發(fā)票和普通發(fā)票要區(qū)分開填寫。
84785018
04/10 15:54
一區(qū)別填就繳稅,也抵不了稅
玲老師
04/10 15:56
原來交過的稅款可以抵扣現(xiàn)在的要是不能直接抵扣,咱可以申請退稅,不會重復(fù)交稅。
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