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一鳴老師在嗎 交稅分錄,貸應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 借應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費——未交增值稅 借應交稅費——未交增值稅,貸,銀行存款 老師接下來增值稅的分錄應該怎樣寫 上面的分錄是上個月銷售了,己經(jīng)交完稅了,本月退貨了 請哪位老師能正確把退貨的增值稅分錄寫出來

84785013| 提問時間:04/10 17:37
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孔娜老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
您好,上月開發(fā)票,本月退貨,正常做退貨分錄 借:應收賬款-負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-負數(shù) 應交稅金-應交增值稅-銷項稅-負數(shù)
04/10 19:06
84785013
04/10 19:27
老師稅己經(jīng)交完,退稅的分錄應該怎樣寫
孔娜老師
04/10 19:31
要退稅嗎?一般是不退稅的,這個月再開發(fā)票直接你的銷項就少了
84785013
04/10 19:34
怎么寫分錄,有分錄銷項才能減少啊
孔娜老師
04/10 19:37
你這個月的銷售 借:應收賬款-正數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-正數(shù) 應交稅金-應交增值稅-銷項稅-正數(shù) 你退貨的分錄 借:應收賬款-負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-負數(shù) 應交稅金-應交增值稅-銷項稅-負數(shù)
孔娜老師
04/10 19:39
如果你退貨的金額是100000 借:應收賬款 -113000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100000 應交稅金-應交增值稅-銷項稅 -13000 到下個月你自動獲取的開票信息他自動就減了
84785013
04/10 19:48
130不用轉(zhuǎn)出來嗎
84785013
04/10 19:49
那邊自動減,這邊不得寫分錄嗎,轉(zhuǎn)出多交增值稅
孔娜老師
04/10 19:53
不用轉(zhuǎn)出多交增值稅,你最好這個月開票的金額大于你退貨的金額。
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