問題已解決

老師,您好,小規(guī)模納稅人請問一下收到個(gè)人所得稅退回的手續(xù)費(fèi)申報(bào)增值稅要在增值稅申報(bào)表哪一行填列?

84784961| 提問時(shí)間:04/15 13:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好,你你這個(gè)季度一共有多少收入?
04/15 13:35
84784961
04/15 13:36
超過30萬了
宋生老師
04/15 13:38
你填入。第一行和第三行就可以了
84784961
04/15 13:40
那老師,當(dāng)時(shí)手續(xù)費(fèi)做了營業(yè)外收入,那如果這個(gè)加進(jìn)去里面,那增值稅申報(bào)表的收入和利潤表的收入就對不上了,那這個(gè)手續(xù)費(fèi)我要記入哪個(gè)收入里面呢?
宋生老師
04/15 13:42
你這個(gè)賬是不應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入,應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入才對。
84784961
04/15 13:43
好的,那我印花稅申報(bào)的時(shí)候要加上這筆嘛?
宋生老師
04/15 13:48
你好這一項(xiàng)不需要交印花稅。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~