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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的費(fèi)用沒有取得發(fā)票,記的暫估,期末也結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在取得發(fā)票了,該怎么處理?
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速問速答暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 庫存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
04/18 11:57
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