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老師,我們企業(yè)享受增值稅加計遞減5,期間有進項稅額轉(zhuǎn)出,這個要怎么調(diào)整呀

84785006| 提問時間:04/22 09:14
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個如果是屬于加計抵減的部分的話,轉(zhuǎn)出的時候,加計的也要轉(zhuǎn)出
04/22 09:15
84785006
04/22 09:16
明白,那這個在納稅申報表里要怎么調(diào)整
宋生老師
04/22 09:17
你好!在附表二進項稅額轉(zhuǎn)出,其他里面填寫
84785006
04/22 09:19
在2月份已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出,在申報加計遞減的時候沒有把這個調(diào)減,這個要怎么調(diào)整?
宋生老師
04/22 09:20
你好!你可以現(xiàn)在轉(zhuǎn)出
84785006
04/22 09:23
我一月進項稅額轉(zhuǎn)出是這個數(shù)!我再在附表二里的怎么填吶
宋生老師
04/22 09:27
你好!你一月不是已經(jīng)報過了嗎
84785006
04/22 09:33
對1月份已經(jīng)作了進項稅額轉(zhuǎn)出,但是加計遞減的時候沒有減掉進項稅額的那一部分
宋生老師
04/22 09:41
你好!你可以按我上面說的填
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