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1月份員工代收一筆錢1000元,現(xiàn)在客戶用公戶轉(zhuǎn),原來代收的要退回,怎么寫分錄?

84784969| 提問時間:04/22 17:29
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 公戶轉(zhuǎn),你們收到做賬 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
04/22 17:29
84784969
04/22 17:34
退回代收貨款那筆分錄怎么寫
冉老師
04/22 17:35
這個因為是員工收到的,員工收到你們有做賬嗎
84784969
04/22 17:44
借:應(yīng)收賬款,貸:其他應(yīng)收款-員工
84784969
04/22 17:45
老師員工代收款這么做分錄對嗎?
冉老師
04/22 18:20
借:應(yīng)收賬款,貸:其他應(yīng)收款-員工 這個前期沒問題
冉老師
04/22 18:20
現(xiàn)在反方向沖回這一筆分錄
84784969
04/22 18:25
老師,但是這樣寫銀行存款對不上呀
冉老師
04/22 18:26
借:應(yīng)收賬款,貸:其他應(yīng)收款-員工 這一筆反沖,不涉及銀行存款
84784969
04/22 18:28
我的意思是,之前代收款,我其實是分來寫了兩筆分錄, 借:應(yīng)收賬款1000 貸:其他應(yīng)收款-員工1000 借:其他應(yīng)收款-員工1000 貸:銀行存款1000
冉老師
04/22 18:30
這個時候,你們實際沒支付,也沒收到,寫的銀行存款,余額能對上嗎
84784969
04/22 18:33
收到了,員工收到后,把錢轉(zhuǎn)到了公戶上,涉及到銀行存款,現(xiàn)在客戶要求重新用公對公轉(zhuǎn)賬,我們把錢退回給員工,讓員工給客戶了
冉老師
04/22 18:51
這樣的話,你們收到 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 打回去 借預(yù)收賬款 貸銀行存款 就沒問題
84784969
04/22 18:56
先開票,后收的錢,能用預(yù)收賬款科目嗎
84784969
04/22 18:58
員工代收打給公戶 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 退回給員工 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 客戶公對公轉(zhuǎn)賬 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
冉老師
04/22 18:58
那就直接用應(yīng)收賬款科目
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