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老師求一般納稅人銷項稅和進項稅沖銷的分錄
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速問速答?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
05/06 13:11
84784988
05/06 13:12
老師沖銷的話季度還是年度
樸老師
05/06 13:16
同學你好
這個叫結(jié)轉(zhuǎn)
可以年底
也可以月底
84784988
05/06 13:20
老師可以簡單點嗎?銷項稅和進項稅直接沖銷,比如借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 1000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅,這樣可以嗎
樸老師
05/06 13:21
不可以的
必須要結(jié)轉(zhuǎn)
84784988
05/06 13:31
老師我科目里有個借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金90000,這個科目余額怎么沖掉
樸老師
05/06 13:34
預交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費-已交增值稅
當月的銷項-進項,最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
這樣達到抵消的效果。
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