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應(yīng)收賬款100萬營業(yè)收入11萬 中間賬務(wù)做了無票收入 但是增值稅報表沒寫 無票收入 咋辦 年度匯算清繳有風險提示怎么辦?

84784985| 提問時間:2024 05/08 10:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你現(xiàn)在要做的就是,檢查自己做的每筆收入賬對應(yīng)的應(yīng)收賬款是否有問題?
2024 05/08 10:32
84784985
2024 05/08 10:35
忘記做無票收入了 增值稅報表也沒填 導致營業(yè)收入少了 應(yīng)收賬款沒問題
家權(quán)老師
2024 05/08 10:36
那么得更正申報上年的增值稅,所得稅也得同時更正
84784985
2024 05/08 10:38
要不把應(yīng)收賬款 做到其他應(yīng)收款底下 等2024年 報季度增值稅的時候 做無票收入 把營業(yè)收入弄起來 再把其他應(yīng)收款回到應(yīng)收賬款?
家權(quán)老師
2024 05/08 10:41
意思是你做了應(yīng)收賬款,沒體現(xiàn)對應(yīng)的無票收入?你那樣做,稅局沒查就沒事
84784985
2024 05/08 10:47
嗯嗯 忘記做無票收入了 現(xiàn)在是 不想改增值稅報表 就想著把應(yīng)收賬款怎么先調(diào)小點 報了 完了在收入起來了 再往應(yīng)收賬款里面放
家權(quán)老師
2024 05/08 10:49
只要更正上年的增值稅和所得稅還有季度報表了,沒其他辦法了
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