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老師您好!我們公司項目電費是先用后付費 2.29月末計提電費 借:銷售費用—電費 200 貸:應付賬款—電費 200 3.4報銷員工墊付電費 借:其他應付款—員工墊付 200 貸:銀行存款 200 4.8取得電費發(fā)票: 借:應付賬款—電費 200 貸:銷售費用—電費 200 請問這樣分錄對嗎? 如果2月份多計提了電費,比如2月計提200,3月實付100,4月取得發(fā)票,又該怎么分錄呢?謝謝

84784965| 提問時間:05/08 11:03
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
2.29月末計提電費 借:銷售費用—電費 200 貸:應付賬款—電費 200 3.4報銷員工墊付電費 借:其他應付款—員工墊付 200 貸:銀行存款 200 4.8取得電費發(fā)票: 借:應付賬款—電費 200 貸:其他應付款—員工墊付 200
05/08 11:04
84784965
05/08 11:06
謝謝老師!多計提的電費怎么沖減,怎么分錄好呢
微微老師
05/08 11:07
做計提的負數(shù)分錄 借:銷售費用—電費 -100 貸:應付賬款—電費-100
84784965
05/08 11:08
負數(shù)分錄?在電腦軟件操作可以輸入-號嗎
84784965
05/08 11:10
我的是用友T+財務軟件
84784965
05/08 11:12
謝謝老師!可以,輸入負數(shù)-號,數(shù)字就變成紅色的了,感謝您的回復
微微老師
05/08 11:13
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。
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