問題已解決

在去年2023年的時候多做了一個計(jì)提所得稅1500元的憑證,然后在2023年末的時候沖銷了,然后應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅在貸方有余額為1500,現(xiàn)在這個余額一直在,怎么平啊

84784963| 提問時間:05/09 12:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi) 貸利潤分配未分配利潤
05/09 12:53
84784963
05/09 12:55
做在4月份可以嗎
郭老師
05/09 12:57
可以的,可以的,可以的
84784963
05/09 12:58
那我一月份的利潤表要不要改了,所得稅費(fèi)用不對
郭老師
05/09 12:58
不需要的 不影響利潤表
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