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老師您好,我做23年匯算清繳要補交的企業(yè)所得稅,這筆分錄咋做啊!可以做到24年4月份嗎?

84784966| 提問時間:05/13 11:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好是的。就是做到24年。 補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
05/13 11:39
84784966
05/13 11:41
好的謝謝老師!
宋生老師
05/13 11:42
你好,不用客氣的了。
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