當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 請問一下 去年的一個固定資產(chǎn),我做成了管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸其他應(yīng)收款-備用金 今年發(fā)現(xiàn)了, 我可以做 借固定資產(chǎn) 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好;1.先調(diào)整分錄 : 借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤 ;2. 補(bǔ)折舊:借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
05/13 16:09
閱讀 4345