問題已解決

老師,在匯算前,收到去年的成本票,專票,這種情況賬務(wù)上怎么處理

84785020| 提問時(shí)間:05/16 10:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,之前你們暫估入賬了嗎?
05/16 10:26
84785020
05/16 10:26
是的,因?yàn)槭枪镜挠秃某杀?/div>
東老師
05/16 10:27
那就把暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬
84785020
05/16 10:28
這個(gè)相當(dāng)于是23年的成本,在24年沖銷了做賬嗎
東老師
05/16 10:30
不是,在2024年做一個(gè)負(fù)數(shù),再做一個(gè)正數(shù)等于成本金額沒有變化。
84785020
05/16 10:31
好的,我明白了。老師
東老師
05/16 10:31
嗯,幫忙給個(gè)五星好評,多謝
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~