問題已解決

老師好,公司之前會(huì)計(jì)把付出去的的一筆沒有發(fā)票的房租250000,掛在其他應(yīng)收款了,這樣資產(chǎn)是虛增的。如何處理?

84784963| 提問時(shí)間:05/17 10:42
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 這個(gè)可以轉(zhuǎn)到無票費(fèi)用里面的
05/17 10:43
84784963
05/17 10:47
老師怎么轉(zhuǎn)?請給個(gè)分錄,常規(guī)的話應(yīng)該進(jìn)成本的是吧?如果當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票,賬目應(yīng)該怎么處理呢?請老師詳細(xì)說下
冉老師
05/17 10:48
借管理費(fèi)用租賃費(fèi) 貸其他應(yīng)收款 按照這個(gè)分錄的
84784963
05/17 10:49
現(xiàn)在都跨年了,又怎么處理?分錄麻煩老師編下
84784963
05/17 10:49
既然沒有發(fā)票,掛了費(fèi)用是不是也要調(diào)增啊
84784963
05/17 10:50
車間用的房租
冉老師
05/17 10:50
現(xiàn)在都跨年了,又怎么處理?分錄麻煩老師編下 跨年直接計(jì)入當(dāng)期的費(fèi)用,跨期費(fèi)用正常的,老師公司也是的
冉老師
05/17 10:50
既然沒有發(fā)票,掛了費(fèi)用是不是也要調(diào)增啊 比如計(jì)入現(xiàn)在費(fèi)用,24年度匯算清繳納稅調(diào)增就可以 的
冉老師
05/17 10:51
車間的話,借方計(jì)入制造費(fèi)用科目
84784963
05/17 11:27
老師,這是去年搬家之前的房租,現(xiàn)在這個(gè)地方也有房租,那我把這么多錢是一次性計(jì)入費(fèi)用還是每個(gè)月攤銷?
冉老師
05/17 11:28
一次性計(jì)入費(fèi)用,之前的房租一次性計(jì)入費(fèi)用
84784963
05/17 11:29
沒有發(fā)票走了制造費(fèi)用,每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了,匯算清繳怎么調(diào)老師?
84784963
05/17 11:29
一次性計(jì)入制造費(fèi)用?
冉老師
05/17 11:30
沒有發(fā)票走了制造費(fèi)用,每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)了,匯算清繳怎么調(diào)老師 匯算清繳,納稅調(diào)增,在附表105000里面
冉老師
05/17 11:31
一次性計(jì)入制造費(fèi)用? 是的
84784963
05/17 12:03
老師,制造費(fèi)用不是成本費(fèi)用么?要轉(zhuǎn)到成本里嗎?車間沒有什么成本了轉(zhuǎn)了。不行轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用吧?,F(xiàn)在匯算清繳還沒報(bào)?為什么不能做利潤分配-未分配利潤?老師怎么處理比較合理?就這樣沒有發(fā)票,還是找當(dāng)事人開個(gè)票我們交稅?
冉老師
05/17 12:10
要的, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸制造費(fèi)用
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