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老師,23年的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,收入已經(jīng)確認(rèn)了,稅務(wù)系統(tǒng),更正申報(bào),要更正哪幾期的?23年有幾個月都確認(rèn)收入了!所得稅匯算清繳,還要調(diào)整么?還有企業(yè)所得稅報(bào)表

84784995| 提問時(shí)間:05/21 09:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你在哪一個月份申報(bào)的增值稅?看一下所屬期。
05/21 09:01
郭老師
05/21 09:01
收入不需要調(diào)整,收入已經(jīng)定了。
84784995
05/21 09:04
是要只調(diào)整增值稅是么?
郭老師
05/21 09:05
的對的,只調(diào)增值稅的就可以的。然后匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)減,因?yàn)槟氵@個費(fèi)用可以稅前扣除。
84784995
05/21 09:06
匯算清繳在哪一欄調(diào)!
郭老師
05/21 09:07
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
84784995
05/21 09:07
賬,也只填增值稅,把之前的收入*13%,借利潤分配,貸應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng)稅
郭老師
05/21 09:11
啊對的,是這么做的。
84784995
05/21 09:16
謝謝老師啦
郭老師
05/21 09:18
不用客氣,工作愉快。
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