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應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額 是不是一次性收租賃費12萬 比如哈 我當(dāng)時只開了1萬的發(fā)票 按月開票給客戶 11萬對應(yīng)的增值稅我就做“應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額”

84785024| 提問時間:05/21 11:31
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,是的,你的分錄是正確的
05/21 11:32
84785024
05/21 11:41
稅法中對:預(yù)收款收取租賃 納稅義務(wù)發(fā)生實際是:收到預(yù)收款的當(dāng)天 只是有繳納增值稅的義務(wù) 具體繳納的計稅依據(jù)如果我全額開票就全額12萬作為增值稅收入申報 繳納增值稅 如果是按月分?jǐn)傞_票就按照我上面的處理 增值稅收入申報金額就1萬計算?
暖暖老師
05/21 11:41
是的,你說的是正確的
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