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老師單位有一張發(fā)票在2023年12月份入了一筆, 又在2024年一月份入了一筆, 可以把2024年1月份多入的這一筆在四月份 把它沖紅,成本轉(zhuǎn)出來, 在四月份再暫估一個(gè)一月份的成本 再重新結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)一個(gè)一月份的主營業(yè)務(wù)成本可以嗎 老師

84785006| 提問時(shí)間:05/21 12:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
可以的,可以這么做的。
05/21 12:26
84785006
05/21 12:34
老師,有沒有更簡便的辦法,調(diào)整的有點(diǎn)繁瑣
郭老師
05/21 12:34
那你1月份做的這個(gè)就相當(dāng)于暫估和暫估有區(qū)別嗎?沒有區(qū)別的話,就把這個(gè)當(dāng)做暫估。
84785006
05/21 12:49
老師的意思是就把24年一月份做重了的那一筆當(dāng)做暫估就行 是嗎
郭老師
05/21 12:50
對的對的,是這么做的。
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