問題已解決

      老師,我匯算已經(jīng) 調(diào)整了暫估的5萬,那賬上暫估的5萬費用怎么銷賬呢

      84785029| 提問時間:05/21 13:54
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      東老師
      金牌答疑老師
      職稱:中級會計師,稅務(wù)師
      你好,需要把賬上暫估的費用沖銷了。
      05/21 13:55
      84785029
      05/21 13:57
      12月份暫估的,現(xiàn)在沖,怎么寫分錄哇
      東老師
      05/21 13:57
      你好,您當時暫估的時候是怎么做賬的呢?
      84785029
      05/21 13:59
      管理費用-暫估50000,應(yīng)付賬款-暫估50000
      東老師
      05/21 13:59
      借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
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