問題已解決

我認為如果發(fā)現(xiàn)做錯賬了,就在當(dāng)期修改,申報納稅,如果再去返回已經(jīng)申報過的所屬期麻煩,這樣理解是對的嗎?

84784961| 提問時間:05/22 16:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不行的,納稅義務(wù)是在發(fā)生當(dāng)期,需要更正申報
05/22 16:38
84784961
05/22 16:43
那假如我更正申報一次,后面都需要更正申報,如果涉及到稅的事情的話更難牽扯
家權(quán)老師
05/22 16:48
所以,會計做賬要謹慎,特別是跨年了要全面檢查自己的做的賬是否有錯漏?
84784961
05/22 17:56
那我想問一下比如我5月發(fā)現(xiàn)還差一筆印花稅沒有交,是2023年的還沒有做匯算,那我這筆錢怎樣融入進去
家權(quán)老師
05/22 18:00
返回在23年12月補計提印花稅,然后做報表匯算
84784961
05/22 18:01
但你的賬在5月,銀行扣在5月怎樣體現(xiàn),我做計提是比如你交稅,再在后面補一筆計提
家權(quán)老師
05/22 18:03
補計提不影響交稅的,無論你在哪年計提,都得重新做上年的報表,然后匯算
84784961
05/22 18:07
你的意思是補計提讓費用增加
家權(quán)老師
05/22 18:11
是的,就是那個意思的
84784961
05/22 18:55
計提為什么不影響交稅,你的費用不是增加
家權(quán)老師
05/22 20:11
沒說不影響交所得稅的。按前邊說的是先在12月補提印花稅,只是在今年申報交印花稅。
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