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根據(jù)購(gòu)銷合同,企業(yè)提前還款的收到的現(xiàn)金折扣,開具什么樣的發(fā)票?如何交稅?
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速問速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué)
按照實(shí)際銷售額開具發(fā)票,按照開票交稅
06/05 09:53
84785031
06/05 09:54
這個(gè)回回答不是太明確,能否具體點(diǎn)
冉老師
06/05 09:55
就是比如,你們實(shí)際銷售不含稅100萬(wàn),價(jià)稅合計(jì)113萬(wàn),折扣了2萬(wàn)
按照113萬(wàn)做賬,按照13萬(wàn)交納增值稅
84785031
06/05 09:59
我是說收到的現(xiàn)金折扣這筆金額。應(yīng)該如何開票。比如合同規(guī)定,提前30天還款可以安銷售額的1%返還現(xiàn)金折扣。比如銷售額是10萬(wàn),采購(gòu)方提前30天打款10萬(wàn)元。然后銷售方返還1000元作為現(xiàn)金折扣獎(jiǎng)勵(lì)。那么那么這個(gè)返還的1000元應(yīng)該如何開專票?是開具普票還是專票?
冉老師
06/05 10:01
一般是開具專票,類似沖紅的開具的
84785031
06/05 10:02
支付現(xiàn)金折扣的一方是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,而不是沖減銷售額,類似沖紅開專票是否不合理吧
84785031
06/05 10:03
而且沖減銷售額,它沒有明確的商品可以指定,應(yīng)該對(duì)應(yīng)什么稅目合理?
冉老師
06/05 10:03
如果你們計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,就是收款損失,不用額外開票
84785031
06/05 10:06
按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,現(xiàn)金折扣支付方計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,如果不開票,那么是否可以正常列支?另外收到現(xiàn)金折扣的一方,應(yīng)該如何入賬,做營(yíng)業(yè)外收入,還是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用,或者其他科目?
冉老師
06/05 10:06
收到的記入營(yíng)業(yè)外收入。這個(gè)
84785031
06/05 10:07
前面半個(gè)問題沒回答,沒有收到現(xiàn)金折扣的發(fā)票,能否正常列支?
冉老師
06/05 10:16
,沒有收到現(xiàn)金折扣的發(fā)票,能否正常列支?
可以正常列支
84785031
06/05 10:18
也就是說收到現(xiàn)金折扣一方不需要開發(fā)票,也不需要交增值稅是吧?
冉老師
06/05 10:19
也就是說收到現(xiàn)金折扣一方不需要開發(fā)票,也不需要交增值稅是吧?
是的
84785031
06/05 10:29
有一種說法是按照價(jià)外費(fèi)用交納增值稅?麻煩確認(rèn)一下。避免涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
冉老師
06/05 10:30
涉及增值稅的,如果你們開具了紅字,而且是跟銷售一起開的,備注金額,按照減去之后的計(jì)算增值稅
剩下的都是按照全額計(jì)算增值稅
84785031
06/05 10:33
前面說不用交增值稅,現(xiàn)在又要交增值稅,到底哪一個(gè)為準(zhǔn)
冉老師
06/05 10:34
就是比如,你們實(shí)際銷售不含稅100萬(wàn),價(jià)稅合計(jì)113萬(wàn),折扣了2萬(wàn)
按照113萬(wàn)做賬,按照13萬(wàn)交納增值稅
這個(gè)是最前面說的
就是正常按照折扣前的交納
但是如果你們開票比如100萬(wàn)不含稅,開的時(shí)候,折扣一行在一張發(fā)票上,備注說明,才是按照折扣后的交納增值稅
84785031
06/05 10:36
老師麻煩你別把銷售折扣的概念摻雜在里面,我問的是銷售以后及時(shí)回款的現(xiàn)金折扣。
冉老師
06/05 10:38
不是的,這個(gè)不是銷售折扣
銷售折扣是部分情況,直接扣減的,做賬扣減,稅扣減
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