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填投入產出法表抵扣的增值稅分錄怎么例如銷項稅額50萬,進行20萬,填投入產出法表可以抵扣10萬,這個分錄怎么寫

84785018| 提問時間:2024 06/13 11:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)10萬 貸:主營業(yè)務成本等 10萬
2024 06/13 11:47
84785018
2024 06/13 11:50
一般納稅人
樸老師
2024 06/13 11:51
同學你好 就是這樣做的
84785018
2024 06/13 11:53
如何進行結轉,全部過程
樸老師
2024 06/13 11:54
結轉增值稅的分錄嗎
84785018
2024 06/13 11:54
銷項,進項,抵扣全部分錄
樸老師
2024 06/13 11:54
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
84785018
2024 06/13 12:15
為什么投入產出法抵扣進行稅10萬為什么要放在成本
樸老師
2024 06/13 12:16
這個是沖減成本的
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