問題已解決

老師好,我們有一張專票應(yīng)該在5月份認(rèn)證勾選,結(jié)果會(huì)計(jì)搞錯(cuò)了,在4月份就給提前認(rèn)證了,這個(gè)該怎么處理呢?

84785038| 提問時(shí)間:06/19 10:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,五月份的時(shí)候做賬按照進(jìn)項(xiàng)稅額做賬就成。
06/19 10:16
84785038
06/19 10:17
那4月份進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)和稅務(wù)申報(bào)不一致啊老師
東老師
06/19 10:19
對(duì),是的,但是到五月份就一致了
84785038
06/19 10:20
那4月份的差額咋處理呢老師
東老師
06/19 10:21
按理說五月份的發(fā)票不能在四月份抵扣啊
84785038
06/19 10:21
對(duì),會(huì)計(jì)人員點(diǎn)錯(cuò)了,現(xiàn)在對(duì)賬發(fā)現(xiàn)的
東老師
06/19 10:22
五月份做賬就成了
84785038
06/19 10:24
那4月份用做處理嗎
東老師
06/19 10:24
4月份的時(shí)候不用處理的。
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