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2024年3月,公司銷售2008年10月購入機(jī)器設(shè)備一臺,取得銷售收入168000元。該機(jī)器購入時取得增值稅專用發(fā)票,注明價款580000元,稅款986000元。請問該筆業(yè)務(wù)如何計(jì)算繳納增值稅?如何進(jìn)行賬務(wù)處理

84785034| 提問時間:2024 06/19 15:41
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,當(dāng)時進(jìn)項(xiàng)稅額是抵扣了是吧。如果是,現(xiàn)在出售時繳納增值稅168000/(1+13%)*13%=19327.43
2024 06/19 15:43
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