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請問我們單位5.6月份給對方公司開發(fā)票了,這個怎么報稅呢?還有就是報稅前采購的發(fā)票要進行認證嗎

84785000| 提問時間:06/21 09:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,一般納稅人的嗎?
06/21 09:34
郭老師
06/21 09:35
這個的一般計稅的,你需要在稅收數(shù)字賬戶發(fā)票勾選里面,找到需要勾選的發(fā)票抵扣統(tǒng)計的頁面認,然后去填寫增值稅及附加稅申報表 附表1和附表2自動出來的,你看下出來的數(shù)據(jù)是正確的吧?是正確的話,可以保存,然后打開主表保存,其他的沒有需要填寫的,打開保存申報提交就可以了。
84785000
06/21 09:35
是小規(guī)模的
郭老師
06/21 09:37
小規(guī)模的7月份在主表里面直接填寫就可以的,不需要認證發(fā)票,抵扣不了季度30萬以內(nèi)普通發(fā)票第10欄超過的,在第一行和第三行里面。
84785000
06/21 09:39
請問我們給別人開的發(fā)票,報稅的時候也是直接在主表填寫嗎?報稅前還需要進行什么操作嗎?
郭老師
06/21 09:39
對的是的,如果你沒有開票盤,什么都不需要操作。
84785000
06/21 09:42
好的,我是在電子稅務局開的票,請問計稅的話是根據(jù)不含稅的收入計算嗎
郭老師
06/21 09:44
是的對的是的對的
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