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供應(yīng)商發(fā)票認(rèn)證異常,稅額16580,稅局讓我們這個(gè)月報(bào)6月增值稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們公司平時(shí)稅負(fù)率是控制在2.5左右,然后我認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)剛好認(rèn)證控制2.5%,那這個(gè)月轉(zhuǎn)出的16580這部分,是不是轉(zhuǎn)出多少就交多少稅

84784957| 提問時(shí)間:07/01 11:11
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì)的,轉(zhuǎn)出的部分就需要繳納
07/01 11:11
84784957
07/01 11:12
這部分16580不能找進(jìn)項(xiàng)抵扣一點(diǎn)嗎?
84784957
07/01 11:12
那稅不得多交16580
東老師
07/01 11:12
你要是有進(jìn)項(xiàng)稅額既可以抵
84784957
07/01 11:13
有進(jìn)項(xiàng)稅
84784957
07/01 11:14
但是這部分全部抵能行嗎?
東老師
07/01 11:15
對(duì),等于是你認(rèn)證相同的金額轉(zhuǎn)出就不用交稅了。
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