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當(dāng)天賣了貨,沒收到錢,但開了專票,借貸怎么寫;當(dāng)天賣了貨,收到錢了,票還沒開,借貸又怎么寫

84785002| 提問時間:07/09 12:02
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,沒收到錢,但開了專票: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
07/09 12:03
小愛老師
07/09 12:04
當(dāng)天賣了貨,收到錢了,票還沒開 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
84785002
07/09 12:05
您好,那當(dāng)天賣了貨,收到錢,沒開票,這個又怎么寫
小愛老師
07/09 12:06
一樣確認(rèn)收入,沒開票的,申報時填未開票
84785002
07/09 12:06
那這兩筆,之后收到錢和開了票,又怎么分別寫借貸呢
84785002
07/09 12:07
我總是覺得賣了貨就是庫存商品減少,繞不出來
小愛老師
07/09 12:07
第一筆收款時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
小愛老師
07/09 12:08
賣了貨就要確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本
小愛老師
07/09 12:08
結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
小愛老師
07/09 12:10
第二筆開了票: 借:銀行存款(負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(負(fù)數(shù)) 借:銀行存款(正數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(正數(shù)) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(正數(shù))
84785002
07/09 12:22
就第一筆而言,先借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費;再借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款;最后寫一個的結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。涉及到賣貨的都要寫三個憑證?
小愛老師
07/09 12:28
結(jié)轉(zhuǎn)成本可以一筆一筆轉(zhuǎn),也可以全月結(jié)轉(zhuǎn)一次成本
84785002
07/09 12:32
我突然反應(yīng)回來,庫存商品,是我進(jìn)貨才寫,我賣出去東西都是主營業(yè)務(wù)收入,但是這個我和主營業(yè)務(wù)成本又分不清,啥時候才需要寫主營業(yè)務(wù)成本呢?
小愛老師
07/09 12:35
銷售了時,確認(rèn)收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785002
07/09 13:05
那主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)值是哪些科目相加呢?
小愛老師
07/09 14:15
主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)值是銷售數(shù)量*購進(jìn)單價計算的,總之是按照庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)的
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