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老師,您好。給方案公司開發(fā)產(chǎn)品支付的費(fèi)用,可以算研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出嗎?月底結(jié)轉(zhuǎn)是不是:借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 借貸對嗎?摘要寫什么呢?

84784964| 提問時(shí)間:07/09 16:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
給方案公司開發(fā)產(chǎn)品支付的費(fèi)用是否能算研發(fā)費(fèi)用 - 費(fèi)用化支出,需要根據(jù)具體情況判斷。 如果該費(fèi)用符合研發(fā)費(fèi)用的定義和相關(guān)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定,例如與新產(chǎn)品、新技術(shù)的研究開發(fā)直接相關(guān),并且預(yù)計(jì)不會形成無形資產(chǎn),那么可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用 - 費(fèi)用化支出。 月底結(jié)轉(zhuǎn)的會計(jì)分錄是正確的: 借:管理費(fèi)用 - 研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出 - 費(fèi)用化支出 摘要可以寫:“結(jié)轉(zhuǎn)本月研發(fā)費(fèi)用 - 費(fèi)用化支出”?
07/09 16:47
84784964
07/09 16:52
老師,我也不知道符不符合,當(dāng)時(shí)給了2000是當(dāng)做誠意金讓方案公司開發(fā)然后錢沒收回的。
樸老師
07/09 16:58
同學(xué)你好 這個(gè)做往來科目就可以
84784964
07/09 17:01
老師,往來科目怎么做?
樸老師
07/09 17:04
借銀行 貸預(yù)收賬款 這樣就可以
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