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實(shí)務(wù)
问题已解决
增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),上期有留底,但是之前沒(méi)做賬



您好,沒(méi)有賬先得把留抵入賬
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他應(yīng)付款-老板
這個(gè)其他應(yīng)付款把期初做平
2024 07/09 21:40

84784986 

2024 07/09 21:42
不是,6月交增值稅,5月有留底3萬(wàn)多,6月計(jì)提增值稅怎么做分錄?留底也沒(méi)有期初數(shù)據(jù)

84784986 

2024 07/09 21:43
我是6月建賬的

廖君老師 

2024 07/09 21:45
您好,那我們7.15申報(bào)增值稅時(shí)實(shí)交多少,對(duì)應(yīng)銷減進(jìn)項(xiàng)的差額就是?5月有留底3萬(wàn)多,要做在期初這個(gè)才能平
就是上面的分錄嘛

84784986 

2024 07/09 21:58
怎么帶其他應(yīng)付款呢?

廖君老師 

2024 07/09 21:59
您好,因?yàn)槲覀円郧皼](méi)有賬,這是沒(méi)辦法要把科目做平嘛

84784986 

2024 07/09 22:15
沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅有沒(méi)有影響

廖君老師 

2024 07/09 22:17
您好,有呀,我們賬(應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅)不平了,比如銷減進(jìn)是10,但我們只交了7,用了留抵3,
