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老師您好,把原材料賣給別的公司,原物料金額2000元,買給其它公司1000元,怎么做會計分錄

84785023| 提問時間:07/10 16:00
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
借:銀行存款2000貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 貸:其他業(yè)務(wù)成本貸:原材料1000
07/10 16:01
84785023
07/10 16:07
借:銀行存款2000,貸:其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 借:其他業(yè)務(wù)成本1000,借營業(yè)外支出:1000,貸:原材料2000 老師,是這樣的吧
王曉曉老師
07/10 16:09
不是,是我寫的那個,沒有營業(yè)外支出什么事
84785023
07/10 16:27
我原物料金額是2000元,我賣給其它公司打折賣1000元 借:銀行存款1000貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 貸:其他業(yè)務(wù)成本1000,貸:原材料1000 這個有點不對吧,都是貸哎
王曉曉老師
07/10 16:31
借:銀行存款2000貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 借:其他業(yè)務(wù)成本貸:原材料1000
84785023
07/10 16:32
那我原物料賬上還有1000塊怎么處理?
王曉曉老師
07/10 16:37
你折扣賣的,那就是金額這樣 借:銀行存款1000貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷 借:其他業(yè)務(wù)成本貸:原材料2000
84785023
07/10 16:40
好的,謝謝老師
王曉曉老師
07/10 16:41
不客氣的,工作順利
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