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補(bǔ)登記去年收入后,計入的未分配利潤,調(diào)整去年報表時,需要同時調(diào)增所得稅嗎?

84785009| 提問時間:07/12 20:40
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,收入調(diào)整了,企業(yè)所得稅也需要同時調(diào)整的。
07/12 20:40
84785009
07/12 20:53
老師,我可以直接改賬計入當(dāng)期收入嗎?23萬,我們是小企業(yè)準(zhǔn)則,這樣的話是不是就不需要去調(diào)表了,這個方法和去調(diào)表方法繳納所得稅是一致的嗎?
東老師
07/12 20:55
這么大金額在當(dāng)期調(diào)整是不合適的,所以還是得通過未分配利潤調(diào)整
84785009
07/12 20:56
因為我們截止23年年底彌補(bǔ)虧損額是18萬,現(xiàn)在我就在想調(diào)去年報表和我調(diào)賬計入當(dāng)期損益結(jié)果一致不
84785009
07/12 20:57
老師 意思23萬最好用未分配利潤補(bǔ)賬對不?還是建議調(diào)整23年三大報表嗎?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表還有所得稅報表,所得稅是調(diào)增嗎?那不是季度所得稅報表也要調(diào)整
東老師
07/12 21:11
對,因為你說的這個是屬于2023年的收入,所以是調(diào)整2023年的相關(guān)報表的
84785009
07/12 22:06
老師,那我調(diào)整了23年報表后,是不是24年1季度2季度也要跟著做調(diào)整?那就會涉及補(bǔ)稅哦,我們1季度有利潤17萬,2季度-2萬,是不是去年就是-18+23=5應(yīng)納稅所得額,今年1季度就是17應(yīng)納稅所得額?就不能彌補(bǔ)虧損了,因為沒有了
84785009
07/12 22:06
我不管調(diào)表還是調(diào)賬,都涉及補(bǔ)稅對吧
84785009
07/12 22:06
老師你看看我這個數(shù)據(jù)
東老師
07/13 07:32
對的,沒錯的,就是你說的這個意思
84785009
07/13 10:45
老師你好 還在嗎?要是這筆23年12月收入23萬我計入當(dāng)期損益的話,去反結(jié)賬計入收入,也需要調(diào)整23年年報嗎?還是說不需要調(diào)整去年報表了,只需要算成24年的收入呢?這樣我就可以24年補(bǔ)成本退稅了,現(xiàn)在我是計入的未分配利潤
東老師
07/13 10:49
對,去年的報表你要是修改也可以的
東老師
07/13 10:50
修改去年的收入,也得調(diào)整去年的報表的
東老師
07/13 10:50
除非你把收入做到今年才不需要調(diào)整去年的申報表
84785009
07/13 11:01
老師,未來適用法是可以將以前年度收入和成本做進(jìn)當(dāng)年的嗎?無需調(diào)整以前年度報表嗎,那不是都有一定空間可以退稅,要是這筆23萬收入我做進(jìn)去年12月了,就會補(bǔ)1000左右的稅,實打?qū)嵰U納的,但是我做進(jìn)當(dāng)年,只是算預(yù)繳啊
84785009
07/13 11:04
老師,能幫幫我嗎,報稅期馬上截至,這個事很棘手,還未像領(lǐng)導(dǎo)匯報
東老師
07/13 11:15
這筆收入到底是什么情況呢,具體是什么收入,為什么做到去年了
84785009
07/13 11:25
老師,23年12月開了發(fā)票23萬,我24年1月才做的憑證計入的未分配利潤貸方,我現(xiàn)在想解決的問題就是,這筆跨年度收入可以直接計入23年一季度損益嗎?預(yù)繳所得稅,還是說不管怎么調(diào)賬,必須調(diào)整23年年報,補(bǔ)繳所得稅呢?
84785009
07/13 11:26
24年一季度損益,寫錯了,我去反結(jié)賬計入收入,這樣財報勾稽關(guān)系才準(zhǔn)確
東老師
07/13 11:27
因為你這個發(fā)票是2023年就開出來的,所以你肯定得通過以前年度損益調(diào)整。既然是2023年的收入,那您年報之前報的時候沒有加上的話,這筆收入年報肯定是也得調(diào)整。既然調(diào)整了就涉及到所得稅
84785009
07/13 11:30
老師,我們是小企業(yè)準(zhǔn)則,我的意思是可以算成24年的收入嗎?這樣就是預(yù)繳了,未來適用法不是計入當(dāng)期損益嗎?
84785009
07/13 11:32
老師,你剛剛回復(fù)的這段話(除非你把收入做到今年才不需要調(diào)整去年的申報表),小企業(yè)準(zhǔn)則是不是可以計入到今年呢?算成今年的損益,現(xiàn)在我只需要調(diào)整計入收入是嗎,因為計入的未分配利潤沒有影響利潤表
東老師
07/13 11:33
你如果入賬到今年的話,但是發(fā)票是去年開的,可能是會比對不過的,如果您企業(yè)所得稅已經(jīng)申報,并且已經(jīng)沒有異常的話,那您做到今年就沒啥影響
84785009
07/13 11:44
這塊不影響增值稅嘛?我如今一季度二季度都已申報,現(xiàn)在報表利潤勾稽關(guān)系差額就是這23萬,未來適用法也是可以跨年補(bǔ)記收入的是吧?算成當(dāng)年的損益,進(jìn)行預(yù)繳所得稅,就不追溯了嗎
東老師
07/13 12:30
對,增值稅已經(jīng)申報了,就不會影響的
東老師
07/13 12:30
對,算到當(dāng)年損益計算企業(yè)所得稅就成
84785009
07/13 13:51
老師,我去更正24年1-2季度報表的話,會不會比對不通過?增值稅那塊銷售額和利潤表中的累計數(shù)對不上啊
東老師
07/13 13:52
你更正我認(rèn)為我倒是可以的,更正的時候應(yīng)該也不會比對
84785009
07/13 14:03
好的謝謝老師 我去試試
東老師
07/13 14:04
好的,好的,試試看再說
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