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老師當月開票的銷項月底需要轉(zhuǎn)出到未交增值稅嗎

84784979| 提問時間:07/15 15:46
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
07/15 15:48
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