問題已解決
老師21年購進的車,今年5月出售了,現(xiàn)在注銷,需要申報損益,之前購進沒有錄入資產(chǎn),現(xiàn)在可以直接做到24年5月嘛,購進和處置的分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以的,可以這么做的。借固定資產(chǎn),貸銀行存款,
借利潤分配未分配利潤,
管理費用
貸累計折舊,
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊,
貸固定資產(chǎn),
借銀行存款,
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2024 07/26 12:16
84784952
2024 07/26 12:21
當(dāng)初購買車輛,法人支付的呢,注銷其他應(yīng)付款科目余額不影響吧,為啥做一筆利潤分配
郭老師
2024 07/26 12:24
所有的科目都需要清零,這個借款需要還回去。
84784952
2024 07/26 12:26
公司小規(guī)模0申報怎么還
郭老師
2024 07/26 12:27
注銷之前你所有的科目都需要清零
84784952
2024 07/26 12:27
我問過其他老師,欠法人的不影響
郭老師
2024 07/26 12:28
你可以問你稅務(wù)局,昨天還有一個問稅務(wù)局,稅務(wù)局要他清理了。
84784952
2024 07/26 12:28
那怎么清理
84784952
2024 07/26 12:29
利潤分配,管理費用,累計折舊這個啥意思
郭老師
2024 07/26 12:35
你賬上有錢嗎?都是哪些科目余額?
84784952
2024 07/26 12:36
公司小規(guī)模0申報怎么還
84784952
2024 07/26 12:38
因為二手車開了一張出售的發(fā)票,需要申報21年6月的損益
郭老師
2024 07/26 12:38
公司小規(guī)模0申報怎么還
還什么?你說完整啦
郭老師
2024 07/26 12:38
需要申報增值稅的。
84784952
2024 07/26 12:39
出售2萬多,免稅的啊
84784952
2024 07/26 12:40
你說的利潤分配,管理費用,累計折舊這個什么意思
84784952
2024 07/26 12:42
就是當(dāng)初買車的費用,法人支付的,您不是說所有都要平嘛,一直都是0申報的,
郭老師
2024 07/26 12:52
你好,小規(guī)模免增值稅,是你也得申報不是嗎?填寫到第10行里面。
折舊之前的折舊需要補。以前年度的就用利潤分配。未分配利潤當(dāng)年的就是管理費用。
郭老師
2024 07/26 12:53
借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款,其他的不變
郭老師
2024 07/26 12:53
把車賣了,收到一部分錢,還這個其他應(yīng)付款就是了。
84784952
2024 07/26 13:01
你說的借利潤分配,管理費用,貸累計折舊看不懂
84784952
2024 07/26 13:02
那買進20萬,出售3萬,不是其他應(yīng)付款還有17萬嘛,不用管了
84784952
2024 07/26 13:03
是不是就是從21年累計折舊金額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,借利潤分配,累計折舊
郭老師
2024 07/26 13:03
以前年度的折舊借利潤分配未分配利潤貸累計折舊,這個看不懂嗎?
當(dāng)年的借管理費用
貸累計折舊就這也看不懂嗎?
郭老師
2024 07/26 13:03
剩下的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入里面去。
84784952
2024 07/26 13:05
利潤分配影響利潤表,固清結(jié)轉(zhuǎn)損益按照您下面發(fā)的那個
84784952
2024 07/26 13:07
把車賣了,收到一部分錢,還這個其他應(yīng)付款就是了,還了還有余額不用管了嘛,那個老師讓我從21年開始更正
84784952
2024 07/26 13:07
真的大無語事件
郭老師
2024 07/26 13:12
今年5月份出售的,你做到5月份就行。不用從2021年開始補,你之前的都補到這個月涉及到損益類的科目,用利潤分配未分配利潤。
郭老師
2024 07/26 13:12
對于你注銷是不是需要清零,你可以問下你稅務(wù)局。
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