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您好 老師 上個月已經抵扣的專票本月對方單位沖紅重開,這個應該怎么做賬?

84785022| 提問時間:07/26 18:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出 借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項 貸、應付賬款。
07/26 18:57
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