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老師,這題確認(rèn)“預(yù)計(jì)負(fù)債”的遞延所得稅,我怎么總是想著發(fā)生了營(yíng)業(yè)外支出,賬價(jià) < 計(jì)稅基礎(chǔ),屬于遞延所得稅負(fù)債呢,

84784948| 提問時(shí)間:07/29 12:40
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,我們是看資產(chǎn)和負(fù)債科目的賬面和計(jì)稅基礎(chǔ),本題是 預(yù)計(jì)負(fù)債,賬價(jià)6000000 > 計(jì)稅基礎(chǔ),這是可抵扣差異,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
07/29 12:44
84784948
07/29 12:47
沒懂到,還請(qǐng)老師提點(diǎn)
廖君老師
07/29 13:08
您好,咱看營(yíng)業(yè)外支出這么理解,這個(gè)支出現(xiàn)在稅務(wù)不認(rèn)的,因?yàn)椴皇菍?shí)際的損失,以后可以抵扣,就是可抵扣差異,可抵扣是遞延所得稅資產(chǎn)
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