問(wèn)題已解決

老師你好,5月份的分錄做錯(cuò)了,借:銷售費(fèi)用 17327.43 貸:現(xiàn)金17327.43 現(xiàn)在調(diào)回管理費(fèi)用分錄怎么做?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:08/01 16:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用
08/01 16:38
84784963
08/01 16:38
銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)不平阿
郭老師
08/01 16:39
借方負(fù)數(shù)表示貸方一個(gè)借一個(gè)貸。
84784963
08/01 16:41
現(xiàn)金付款了,再調(diào)就不平了呀
郭老師
08/01 16:43
借管理費(fèi)用貸銷售費(fèi)用。做這個(gè)吧。
郭老師
08/01 16:43
能看懂了吧,借方負(fù)數(shù)看不懂,那放的貸方能看懂嗎?
84784963
08/01 16:51
調(diào)了后銷售費(fèi)用貸方有余額
郭老師
08/01 16:53
月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就沒(méi)有余額了。
84784963
08/01 16:54
哦是的,謝謝老師
郭老師
08/01 16:56
不用客氣,工作愉快。
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