問題已解決
老師好,請問老板其他應收款貸方余額轉(zhuǎn)入其他應付款,分錄為:借:其他應收款-老板 貸:其他應付款-老板,對嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好可以的
可以這么做的
08/03 13:48
84784990
08/03 13:53
摘要欄用文字怎么表達呢?
郭老師
08/03 13:58
調(diào)整其他應收款貸方余額。
84784990
08/03 14:09
老師續(xù)問,老板其他應收賬款借方余額轉(zhuǎn)入其他應付賬款,分錄:借:其他應付款-老板
貸:其他應收款-老板,對嗎
郭老師
08/03 14:09
是的對的是的對的是的對的。
84784990
08/03 14:33
好的,謝謝老師。
84784990
08/03 14:35
老師好,請問結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品,記賬憑證后面沒有附件也沒事的吧
郭老師
08/03 14:35
可以的,但是最好是有一個入庫單。
84784990
08/04 09:58
郭老師你好,繼續(xù)請問個問題,上月庫存商品單位成本價2000元/件,本月開票出售單價1800元/件,這種情況出現(xiàn),可不可以
郭老師
08/04 09:59
不可以
收入一定大于成本
84784990
08/04 10:06
好的,謝謝
郭老師
08/04 10:06
不用客氣
周末愉快
84784990
08/04 10:11
郭老師你好,上月庫存商品單價高,是6月份結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品多結(jié)轉(zhuǎn),進去造成的,那我要不要把6月份這筆會計分錄調(diào)整下
郭老師
08/04 10:12
需要的需要調(diào)整一下的
郭老師
08/04 10:12
你是6月份出現(xiàn)了收入小于成本嗎?
84784990
08/04 10:32
郭老師真好,內(nèi)心比較感激你。6月份沒有出現(xiàn)收入小于成本,6月開了6000元票,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本4800元,但結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本多結(jié)轉(zhuǎn)過去1萬多,加上原來庫存商品,造成庫存商品成本價高了
郭老師
08/04 10:35
沒有出現(xiàn)收入小于成本的,你可以在這個月調(diào)整。
84784990
08/04 10:42
怎么去調(diào)整?
郭老師
08/04 10:42
借庫存商品
借主營業(yè)務成本負數(shù)
84784990
08/04 10:50
好的好的,謝謝郭老師耐心答復,為您點贊,下次有問題再有緣為我解決問題
84784990
08/04 10:54
分錄就兩個借:庫存商品12000
借:主營業(yè)務成本-12000,沒有借與貸
郭老師
08/04 10:54
不用客氣
周末愉快
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