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老師增值稅多交了不想退稅了多交的個(gè)人承擔(dān)。多交的附稅能稅前扣除嗎還是需要都單算出來最營業(yè)外支出

84784987| 提問時(shí)間:08/07 16:09
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小小檸檬老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
如果是由個(gè)人承擔(dān)的話不能進(jìn)行稅前扣除
08/07 16:11
84784987
08/07 16:12
都交的附稅單位承擔(dān)
小小檸檬老師
08/07 16:13
那就沒必要調(diào)整了,影響也不大
84784987
08/07 16:14
能稅前扣除嗎
84784987
08/07 16:14
附稅單位承擔(dān)
小小檸檬老師
08/07 16:14
同學(xué)你好,可以稅前扣除
84784987
08/07 16:16
老師還想問下,如果都是公司承擔(dān)怎么做賬,應(yīng)交4200實(shí)繳4400怎么
小小檸檬老師
08/07 16:17
把差額200計(jì)入營業(yè)外支出
84784987
08/07 16:18
這項(xiàng)支出可以稅前扣除嗎
小小檸檬老師
08/07 16:23
同學(xué)你好,可以稅前扣除的,只要你匯算清繳的時(shí)候不調(diào)增就可以了
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