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你好,老師,小規(guī)模,沖紅上年開具1%收入的發(fā)票,重新開具5% 稅點(diǎn)的發(fā)票,該如何入賬,及如何更新增值稅申報(bào)表

84784962| 提問時(shí)間:08/08 17:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。之前交過稅款嗎?沒有的話,都是在第10行里面填寫正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額。
08/08 17:02
84784962
08/08 17:15
之前沒有繳納稅費(fèi),稅局要求修改以前年度的增值稅申報(bào)表。那也是這樣處理嗎
郭老師
08/08 17:17
你好,把主營業(yè)務(wù)收入改成利潤分配為分配利潤。
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