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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 公司7月底才開(kāi)通員工社保,還沒(méi)有給員工繳納社保。那是不是7月底就要計(jì)提社保費(fèi)用???應(yīng)該怎么寫憑證。有倆個(gè)新員工的6月份的工資每月1萬(wàn)左右是不是要交個(gè)稅,要計(jì)提嗎?應(yīng)該怎么寫憑證
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,1.我們要交7月社保就要計(jì)提,如果從8月開(kāi)始交社保就從8月計(jì)提
2.工資按權(quán)責(zé)發(fā)生制在當(dāng)月計(jì)提的,所有員工不管有沒(méi)有達(dá)到交個(gè)稅標(biāo)準(zhǔn),都要申報(bào)工資收入個(gè)稅哦,不申報(bào)個(gè)稅的工資費(fèi)用是不能稅前扣除的
一、計(jì)提工資時(shí) (社保計(jì)提:?jiǎn)挝坏挠?jì)提,個(gè)人的不計(jì)提。)
1、計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資 (應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù))
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2、計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-社保和公積金
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(單位)
二、發(fā)放工資時(shí)
1、發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
銀行存款
2、上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款
3、上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
08/09 07:34
84784972
08/09 07:42
那不知到金額應(yīng)該怎么寫 那江蘇這邊公司最低給員工出多少錢啊
廖君老師
08/09 07:45
您好,江蘇社保最低基數(shù)4494元
除了有銷售提成的業(yè)務(wù)員和車間工人的工資,其他人的工資是相對(duì)穩(wěn)定的,我們可以讓負(fù)責(zé)算工資的人事,給我們一個(gè)暫估數(shù),實(shí)際工資表出來(lái)后沖回原來(lái)暫估分錄,再按實(shí)際工資表做分錄
84784972
08/09 07:47
那每個(gè)人算900元行嗎
84784972
08/09 07:48
應(yīng)交稅費(fèi)要計(jì)提嗎
廖君老師
08/09 07:49
您好,您說(shuō)社保么,我看一下是1166.19
84784972
08/09 07:55
那應(yīng)交的增值稅要計(jì)提嗎
廖君老師
08/09 07:56
您好,增值稅又不影響利潤(rùn)表,沒(méi)有計(jì)提的說(shuō)法哦
84784972
08/09 07:56
后面的這個(gè)要寫憑證嗎 應(yīng)該怎么寫
廖君老師
08/09 07:58
您好,附加稅,印花稅要計(jì)提的,增值稅每月末就是一個(gè)分錄
月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? ?,
看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄??
84784972
08/09 07:59
6月份的進(jìn)項(xiàng)專票 有部分7月底才拿到
廖君老師
08/09 07:59
您好,沒(méi)有拿?到發(fā)票,我們就不要入賬的
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