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老師,用房子抵材料款,怎么做賬務(wù)處理

84784951| 提問時(shí)間:08/09 11:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你們是哪一方的?是收到房子的一方嗎?
08/09 11:40
84784951
08/09 11:43
是抵押房子的一方
郭老師
08/09 11:45
這個(gè)是你單位的固定資產(chǎn)嗎?還是存貨?
84784951
08/09 11:46
老師是固定資產(chǎn)
郭老師
08/09 11:48
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
84784951
08/09 11:49
謝謝老師
郭老師
08/09 11:51
不用客氣,工作愉快
84784951
08/09 12:03
老師,再問下 余額是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出還是資產(chǎn)處置損益?
郭老師
08/09 12:05
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則資產(chǎn)處置損益,如果是小企業(yè),會(huì)計(jì)準(zhǔn)則營(yíng)業(yè)外收支。
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