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應(yīng)付職工薪酬~職工教育經(jīng)費數(shù)大于管理費用和銷售費用下職工教育經(jīng)費合計數(shù),正常不是應(yīng)該相等么,不計提,就是發(fā)生時直接借:應(yīng)付職工薪酬(職工教育經(jīng)費)貸:銀行。再結(jié)轉(zhuǎn),借:管理/銷售費用(職工教育經(jīng)費),借:應(yīng)交稅費~增(進項),貸:應(yīng)付職工薪酬(職工教育經(jīng)費)。差額就在抵扣進項那

84784999| 提問時間:2018 05/11 15:28
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84784999
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
請問這樣是正常的么,還是哪里做錯了?
2018 05/11 15:30
徐阿富老師
2018 05/11 15:31
你好,發(fā)生時,借:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)交稅費(進項) 貸:銀行 結(jié)轉(zhuǎn)時,借:管理費用 貸,應(yīng)付職工薪酬 這樣才對。所以,你的表要填一致起來,不然不能上報。 如果對我的回答還滿意,請對我進行五星評價,謝謝
84784999
2018 05/11 15:36
那這是上一年的了,上年應(yīng)付職工薪酬和管理+銷售費都是結(jié)轉(zhuǎn)余額為0了,現(xiàn)在填匯算清繳時發(fā)現(xiàn)合計中有進項差額,您意思是按照管理+費用合計正確的數(shù)來填?那應(yīng)付職工薪酬總額里面這個差額怎么辦,也要調(diào)減掉么?今年賬上是否要去調(diào)整上年這個差錯?因為應(yīng)付職工薪酬科目不影響損益,怎么調(diào)呢?
徐阿富老師
2018 05/11 15:39
你好,你可以在所得稅表上填上去一致,可以按照你的財務(wù)報表數(shù)填就好,2個地方數(shù)據(jù)填一致。
84784999
2018 05/11 15:55
那就是賬上不用做任何調(diào)整分錄了?但是我在填納稅調(diào)整表應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費時,張載金額和實際發(fā)生額都按照管理+銷售中職工教育經(jīng)費合計數(shù)來填就對了,但是審計報告上審計也填的錯的,審計的應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費數(shù)是含進項的,錯的,對我有什么影響么?
84784999
2018 05/11 15:56
財務(wù)報表上應(yīng)付職工薪酬是0 ,不計提的,都是當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)
徐阿富老師
2018 05/11 15:57
你好,不要去考慮審計結(jié)果,你這里按照年報財務(wù)報表填一致才能上報,到今天不可能調(diào)審計報告了。哈哈。。理解的話請給我五星評價,謝了!
84784999
2018 05/11 15:58
審計的納稅調(diào)整上是按照正確的管理+銷售合計職工教育經(jīng)費數(shù)來調(diào)增的,就是報告上的應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費數(shù)填的是錯的,按照賬套上含進項的填的,所以我是不用管這個錯的了么
徐阿富老師
2018 05/11 16:01
你好,不用管賬,匯算清繳本來就是調(diào)表不調(diào)賬的啊,申報和賬不一致正常的。
84784999
2018 05/11 16:05
好的,謝謝老師
徐阿富老師
2018 05/11 16:07
你好,要調(diào)就調(diào)到以前年度損益調(diào)整科目。然后再到利潤分配。
84784999
2018 05/14 11:47
老師調(diào)17年的話分錄是借貸都是應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù)),不影響損益啊,所以18年也調(diào)不了吧。
徐阿富老師
2018 05/14 12:17
你好,對的,就是通過下這個應(yīng)付職工薪酬的科目,不影響損益的。
84784999
2018 05/14 13:44
17年的已經(jīng)結(jié)賬了,在18年做個調(diào)應(yīng)付職工薪酬的分錄也沒意義啊
徐阿富老師
2018 05/14 13:48
恩,所以我還是說調(diào)表不調(diào)帳嘛。
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